Los siguiente videos explican como es el procedimiento por areas de este proceso en Sudocu
La nota de anticipos la genera el responsable de RRHH queda en borrador y la env铆a a la Secretaria administrativa quien completa la nota y la firma.
El usuario de la Secretar铆a Administrativa de la UUAA autoriza la nota (en el 煤ltimo cuadro pone fecha, observaciones y su nombre), crea el anticipo (contenedor). Adjunta la nota autorizada y lo env铆a a Mesa de Entradas de la direcci贸n general de RRHH.
Luego desde la mesa de entradas ingresa el anticipo/contenedor y lo env铆a a Direcci贸n de Informaci贸n
Direcci贸n de Informaci贸n: genera un informe (plantilla informe de anticipo) : las observaciones de los cargos a liquidar con cargo, diferencia de cargo y periodo a liquidado, fecha y quien lo genera y lo env铆a a Direcci贸n de Liquidaciones.En caso de que falte documentaci贸n se devuelve a mesa de entradas quien lo devuelve el anticipo a la unidad acad茅mica.
Direcci贸n de liquidaciones devuelve a mesa de entradas, agrega informe: liquidaci贸n con fecha, monto de anticipo a liquidar y nombre del responsable y este lo env铆a a Direccion de Administraci贸n de Personal
La direcci贸n de Administraci贸n de Personal adjunta nota con fecha y observaciones que autoriza esa dependencia y envia el anticipo/repositorio a la Subsecretaria de Desarrollo de Personal o Secretaria General, en caso de ausencia del primero.
La Subsecretar铆a de Desarrollo y Administraci贸n de Personal o Secretar铆a General adjunta nota con fecha y observaciones que autoriza esa dependencia y envia el anticipo/repositorio a la Secretar铆a de Hacienda.
La Secretar铆a de Hacienda adjunta nota con fecha y observaciones que autoriza esa dependencia y envia el anticipo/repositorio a la Direcci贸n de Presupuesto.
La Direcci贸n de Presupuesto crea una nota (con plantilla imputaci贸n presupuestaria) autorizada por el superior del 谩rea/o el usuario que el dio entrada, la adjunta al anticipo y se lo env铆a a la Direcci贸n de Tesorer铆a
La Direcci贸n de Tesorer铆a crea una nota (con plantilla pago) autorizada por el usuario que el dio entrada, la adjunta al anticipo. Se realiza la transferencia o cheque para pago de anticipo.